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更新时间:2018-10-30
N0281093
| 41岁| 本科| 10年以上工作经验 |身高168CM |未婚 |经济学类
户籍:江苏
现居住:江苏省常州市天宁
求职意向
期望职位:财务/审计/统计
期望行业:不限
期望薪资:5K~10K/月|想在工作
求职状态:待业
自我描述
自我评价:<br>关键词:18年财务经验 会计中级 CFO资格认证 内控 审计、风险管理 自我评价:18年以上工作经验,财务管理工作9年以上,多行业内外审计工作9年以上,其中5年以上会计师事务所项目工作经验,熟悉行政管理,中级会计师职称,CFO资格认证,IPA。 专业工作经验丰富,具多年审计与财务经验、多年会计师事务所项目负责工作经验,长期接触多行业大中型内外资企业管理工作(包括工业、商贸、房地产、建筑装饰业、服务业、事业单位等),对财务核算流程有全局性了解;熟悉各行业财务制度、多元化企业管理流程制度、金融制度与税法法规及内控制度;具一定财务分析、风控管理、预算管理、融资、税务筹划能力与全局统筹能力及独立处理公司全盘财务工作经验;熟悉多项财务软件(用友、金蝶、浪潮、降龙等);熟练运用EXCEL表格函数与数据透视表;工作严谨认真;积累一定社会资源;注重保持所从事专业与相关工作的知识更新,关注行业新动态;能独立开展工作,领导管理并保持团队合作性,较胜任审计财务等管理工作。
工作经历(TA工作了19年4个月,共做了4份工作)
2018-6 至今
[6个月]
审计经理|某公司
工作职责:多元化业务,审计、内控、合同评审、流程梳理、制度建设、舞弊违纪违规检查、团队管理等等。
2013-6 至 2018-2
[4年8个月]
(1)审计经理;(2)合作企业财务部经理|某集团公司
工作职责:集团公司涉及房地产、建筑、商业贸易、餐饮酒店、服务、制造、农业等行业。 一、 2013年06月-2015年07月:审计经理/主管。 工作内容: •部门制度建设,团队组建,部门日常管理; •绩效考核,年度任务分解,人员培训与指导; •税务风险、经营管理风险评价与建议,制度执行与内控风险监督,相关整改方案跟踪修正; •财务日常工作监督与建议,协助相关制度建设;重大财务风险指出与整改跟踪 •融资、资金支付、税务、预算、经营分析情况等审阅及建议 •重大投资事项参与及评价;分立事项税务筹划建议与全程跟踪; •在保证部门与人员公平独立原则下,根据董事会授权行使其他日常审计、审核、监督职责。 二、2015年8月-2018年2月:合作企业(江苏某智能装备有限公司)财务部经理。 企业基本情况: 企业属于高新研发企业,主要业务为从事建筑业;医用物流系统设计、研发、生产、销售、现场安装;进出口贸易。 (1)负责财务部核算,财务规范,内控监督 (2)税收风险把控 (3)下属工作指导 (4)流程制度改进完善 (5)高新技术研发费核算,规范 (6)公司制度执行监督
2006-10 至 2011-12
[5年2个月]
审计项目经理|某会计师事务所有限公司
工作职责:·会计师事务所主要从事年报审计、验资、专项审计、税务鉴证等服务咨询。担任职务期间,通过多年各大中小型内外资企业审计、咨询及税务鉴证项目的全面负责与参与(其中负责并参与多次上亿销售的房地产企业土增税清算及成本整理等税务鉴定与策划咨询服务),对财务核算流程有一定的全局性了解,积累了一定审计经验,熟悉各行业财务制度、金融制度与税法法规及内控制度,熟悉生产制造与房地产等行业成本核算,具备一定财务分析能力与税务筹划能力,熟悉用友、金蝶、浪潮、降龙等财务软件,计算机运用能力熟练,可以熟练运用EXCEL表格函数与数据透视表。主要负责及参与诸如红星家具集团有限公司、中国百兴集团有限公司、常州莱蒙都会置业有限公司等各行业大中型内外资企业审计与咨询项目。多年专业工作与经历,形成对工作严谨认真态度,遵守职业道德,积累了一定社会资源,自学能力强,并养成了良好工作习惯,日常主动参加培训,研究行业新规与新政策,保持所从事专业与相关工作的知识的更新,并会关注行业新动态;可以独立开展工作,领导管理并保持团队合作性
1996-10 至 2005-10
[9年]
财务经理|某汽车集团有限公司
工作职责:该集团为多元化经营国有企业,经营范围主要涉及旅游、服务、贸易、零售、加工修理、制造等行业。